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咸阳第三方财务审计公司

 
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所在地: 陕西 西安市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-09-14 23:54
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公司基本资料信息
详细说明
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首先要检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实。报表审计:会计报表审计是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计。资产审计:是指对企业流动资产、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产所进行的审计。负债审计:指对企业流动负债、长期负债,包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、未交税金、未付利润、其他未交款、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款等会计项目所进行的审计。所有者权益审计:是指对企业实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润所进行的审计。所有者权益审计具体目标与资产、负债审计具体目标性质相同,但具体内容和侧重点有所不同。

审计调查。关于审计调查阶段的工作内容,主要包括:(1)审计开始前,审计人员应与被审计单位负责人、财务负责人及其他相关人员召开审计座谈会。(2)审计人员应实地观察被审计单位的经营场所、设备、人员和经营状况,对被审计单位的经营活动有感性认识。(3)对被审计单位提供的、现场调查中获得的文件进行整理和归档,并进行查阅和研究。(4)初步调查完成后,审计人员应编制简要的初步调查说明,总结被审计单位的基本情况和初步调查的实施情况。分析程序和符合性。(1)审计人员应根据财务报表和相关业务数据计算相关比率和趋势变化,并通过量化方法更好地了解被审计单位的经营状况。(2)审核员应通过绘制流程图和撰写描述来描述被审核单位现有的内部控制体系。实质性和详细调查。实质性和详细检查基于对内部控制的初步评估,使用适当的审计技术来详细检查和评估被审计单位的业务活动。审计结果和审计建议。审计结果应包括事实、标准和期望、原因和结果。审计人员应根据具体的内部控制情况和相关审计发现,提出具体、适当的审计建议。

财务审计其实主要就是揭露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况,并且审计师还能根据最终的审查结果进行确认,在审计报告中罗列出所审查处的一系列问题,给予适当的管理建议,对于企业具有重要的参考意义。做财务审计主要有以下四大作用:公司财务的真实性。为了确保财务账目的真实性,相关业务在特定期间,检查与账户记录是否相符,有没有资产、负债余额及收入等出现虚列情况。公司财务的完整性。被记录的账目会在会计报表列出,检查期间是否发生遗漏、隐瞒经济业务,有无账外资产。公司财务的合法性。根据《企业会计准则》及其他有关财务会计法规的规定,报表的结构、项目、内容等是否合法。确保经过调整后没有违规事项。公司财务的准确性。报表各项目进行分析是否准备无误,并能反映到相关会计报表中。公司财务审计流程是什么?公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性、实质性及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告、后续审计、审计评价、审计档案。

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